Вид Счета Код В Заявлении На Возврат Ндфл

Содержание

Бланк заявления на возврат ндфл 2021-2021 года – как заполнить и сдать – Администрация Благодарненского городского округа Ставропольского края

Вид Счета Код В Заявлении На Возврат Ндфл

Как написать заявление на возврат НДФЛ в 2021 году – вопрос существенный. Неправильное оформление документа приведет к отказу возврата налоговой инспекцией. Чтобы этого не произошло, посмотрите и скачайте наш образец заявления, а также поэтапный порядок его заполнения.

НК РФ в 2021 году позволяет физическим лицам в отдельных случаях возвращать себе уплаченный НДФЛ или часть его. Для этого пишется заявление на возврат НДФЛ, образец которого вы сможете посмотреть и скачать дальше.

Порядок предоставления возврата НДФЛ в 2021 году

Причин, по которым физлицо сможет вернуть себе часть подоходного налога, существует несколько:

  • Ошибка организации, уплачена большая сумма;
  • Нерезидент РФ стал резидентом. Из-за разницы в ставке налога у ФНС возникает задолженность;
  • Работник получил право социального вычета (оплата обучения, лечения и т.д.);
  • У сотрудника есть право на имущественный вычет (покупка квартиры).

У физлица есть два варианта:

  1. Потребовать возврат у организации. Но тогда она с ведома ФНС лишь уменьшит последующую налоговую базу;
  2.  Подать заявление непосредственно в территориальное отделение налоговой инспекции, и получить «живые» деньги.

В последнем случае физик пишет заявление на возврат НДФЛ. Его образец 2021 можно скачать ниже. Делается это с момента, как право на вычет было зафиксировано в графе 050 первого раздела справки 3-НДФЛ. Возвращается налог, уплаченный не более трех лет назад.

Заявление разрешается писать в свободной форме или на бланке КНД 1150058, утвержденном ФНС. Отвезти заявление можно лично, либо через официального представителя. Принимаются также просьбы о возврате через интернет и по почте.

Как писать заявление в свободной форме на возврат НДФЛ

Строгих указаний к заявлению в свободной форме у налогового ведомства нет. Но есть ряд обязательных позиций, которые должны присутствовать в документе:

  • Наименование или код налогового отделения;
  • ФИО физлица, данные паспорта, ИНН, место прописки, контактные данные;
  • Причина и обоснование возврата;
  • В какой банк перечислять деньги, номер счета и банковской карточки;
  • Подпись и дата составления заявления.

Что указывать в заявлении на бланке ФНС на возврат НДФЛ

Если вы решили отдать в налоговую стандартную форму (КНД 1150058), утвержденную ФНС приказом N ММВ-7-8/182@ от 14.02.2021 (в редакции от 30 ноября 2021), посмотрите, как и что в ней писать.

Начнем с титульного листа.

СтрокаЧто и как нужно вписать
ИНН, КПП ИНН ставят все, КПП только компании
Номер заявления и код ФНС
  • Если это первое заявление в 2021, то 1 (либо по порядку).
  • Код налоговой пишется тот, куда отправите заявление.
  • После чего в длинных строчках пишите ФИО или полное название фирмы (смотрите образец)
Статус налогоплательщика, ст. НК РФ и причина возврата
  1. Статус – 1, ст. НК – 78
  2. Причина возврата: 1 – если переплатили вы, 2 – если лишнее стребовала налоговая, 3 – вы требуете возмещение.
  3. В следующей клеточке тоже 1, так как нужно вернуть налог.
Размер НДФЛ Указываете только требуемую к возврату сумму в рублях и копейках.
Код налогового периода
  • Если лишняя сумма возникла в 2021, то ГД.00.2021;
  • Если в 2021, то ГД.00.2021;
  • Если возврат делается за конкретны й месяц, например, за февраль, тогда МС.02.2021
ОКТМО и КБК Эти коды можно посмотреть в первом разделе формы 3-НДФЛ
Количество листов в заявлении Пишется в формате 000. Соответственно, если три листа, то будет 003.
Левый блок титульного листа (правый не заполняйте) Повторите свое ФИО. Предприятия указывают ФИО руководителя. Далее телефон с кодом города, дата и подпись.

Следующим по очереди оформляется лист с банковскими данными. В самом верху также как и в первый раз пропишите ИНН (КПП для фирм) и ФИО.

  • Имя банка – отмечаете тот, на карточку которого вы хотите получить деньги;
  • Вид счета – расшифровка дается в сноске к бланку: 01 – расчетный, 08 – лицевой;
  • БИК берете на сайте отделения вашего банка;
  • Получатель – ФИО для физлица, полное название компании для юрлиц;
  • КБК и номер лицевого счета смотрите на пластиковой карте;

Самый маленький раздел формы – это третий.  В нем в очередной раз указываете фамилию и инициалы. Здесь же нужно оставить свои паспортные данные или иного документа, подтверждающего вашу личность.

Для паспорта код вида документа – 21.

Заявление о возврате суммы излишне уплаченного НДФЛ: образец 2021 года

Когда в 2021 году организация может подать заявление о возврате суммы излишне уплаченного НДФЛ? Когда должны вернуть переплату по налогу на доходы физических лиц? Правда ли, что в 2021 году обязательно нужно применять новый бланк заявления на возврат переплату по НДФД? Давайте разберемся в этих вопросах. Также, прочитав эту статью, вы сможете скачать заполненный образец на возврат излишне уплаченного НДФЛ.

Что можно сделать с переплатой по НДФЛ

Осуществить в 2021 году возврат сумму излишне уплаченного НДФЛ, конечно же, можно. Однако нужно обращать внимание на то, по какой причине у организации или индивидуального предпринимателя образовалась переплата по подоходному налогу и что с этой переплатой хочется сделать. Поясним на примерах:

  • организация или ИП ошибочно уплатили в бюджет лишнюю сумму НДФЛ и желают ее зачесть в счет недоимки по НДФЛ или будущих платежей по налогам;
  • организация или ИП по ошибке внесли в бюджет лишнюю сумму НДФЛ. Теперь есть желание ее вернуть на расчетный банковский счет;
  • ИФНС взыскала с организации или ИП лишнюю сумму НДФЛ, а налогоплательщик хочет ее вернуть.

Сразу скажем, что если вы раньше установленного срока перечислили НДФЛ, то его можно вернуть, зачесть в счет недоимки по этому налогу, а также в счет недоимки и будущих платежей по другим федеральным налогам. Но зачет переплаты в счет будущих платежей по НДФЛ – нежелателен. Поясним почему.

 Чтобы вернуть переплату по НДФЛ, не позднее трех лет со дня уплаты налога подайте в ИФНС заявление, выписку из регистра по НДФЛ и платежное поручение об уплате налога (Письмо ФНС от 06.02.2021 N ГД-4-8/2085@). 

Почему зачет в счет будущих платежей по НДФЛ нежелателен

НДФЛ – это подоходный налог, который работодатели вносят за своих сотрудников в качестве налогового агента. Поэтому этот налог нужно предварительно (до уплаты) удержать из доходов. Сделать это можно только в день, когда организация выдала деньги из кассы или перечислила их на банковские счета сотрудников.

Платить налог за счет собственных средств налоговые агенты нельзя в силу пункта 9 статьи 226 НК РФ. Это подтверждается Письмом ФНС от 6 февраля 2021 № ГД-4-8/2085. Поэтому поступивший досрочно НДФЛ некоторые ИФНС расценивают как «ошибочный» платеж. И даже не считают его налогом.

А поэтому его и нельзя зачесть в счет будущих начислений по НДФЛ.

Источник: https://abmrsk.ru/lgoty-i-subsidii/blank-zayavleniya-na-vozvrat-ndfl-2021-2021-goda-kak-zapolnit-i-sdat.html

В заявлении на возврат банковский идентификационный код 2021 г

Вид Счета Код В Заявлении На Возврат Ндфл

МРОТ Декретный отпуск Кадровое делопроизводство Заработная плата Страховые взносы ПФР ИП УСН ЕНВД Кадровое делопроизводство Пенсионеры Экологические платежи Декретный отпуск Экономика и бизнес Страховые взносы ПФР Трудовые отношения Современный предприниматель Налоги и учет для малого бизнеса © 2006 — 2021 Все права защищены. При полном и частичном использовании материалов, активная ссылка на spmag.ru обязательна, при условии соблюдения .

Возврат

В заявлении на возврат еще два небольших изменения на втором листе.

Вид счета теперь указывайте не словами, а кодом. Расчетный счет — код 01. В строке «Получатель» поставьте 1, если счет принадлежит компании, и 2 — если ИП. Код 3 вам не пригодится. Он обозначает внебюджетные фонды, региональные и муниципальные представительства казначейства.

Кнд 1150058 скачать бланк 2021 года в excel

Согласно Налоговому кодексу, если у вас есть неуплата налога этого вида, пени или штрафы, то сумма по возврату сначала пойдёт на погашение недоимки, а остаток уже можно будет вернуть (п.

6 ст. 78 НК РФ). Чтобы заполнить поля платежных реквизитов, для правильного перечисления денежных средств, вам поможет статья как узнать свой номер счета и реквизиты банка.

Кроме того, актуальные бланки заявлений всегда доступны в популярных правовых базах при условии их регулярного обновления.

Когда и как заявить о возврате (зачете) излишне уплаченного налога

Обратиться за возвратом/зачетом переплаченного излишне сбора, налога, взноса или штрафа можно лично, по электронной или обычной почте или из своего личного кабинета.

Само решение «зачесть или вернуть» выносится налоговым органом в течение не более 10-тидневного срока с получения обращения или совместно подписанного акта по итогам сверки налогов, о котором письменно сообщается заявителю.

При этом со стороны налоговой инспекции компании может поступить запрос о представлении подтверждающих документов о возникших лишних суммах уплаты налогов.

Принятое ФНС решение служит основанием, чтобы перечислить излишне уплаченную сумму налога: по НК РФ это их обязанность в течение 1-го месяца от получения указанного заявления о возврате.

НК РФ обязывает налоговую информировать вас обо всех случаях излишней уплаты налогов в 10-тидневный срок (п. 3 ст. 78 НК РФ)

Вид счета код в заявлении на возврат ндфл 2021 сбербанк квартира

Банковские реквизиты для зачисления денег возьмите в том банке, где у вас открыта карта или счет.

По вашей просьбе вам дадут распечатку где все реквизиты будут указаны. Для возврата налога вы должны указать на этом листе и свои данные: ФИО и реквизиты паспорта.

Если вы впишите в заявление банковские реквизиты другого человека (например, жены или мужа), то деньги по такому заявлению вам не перечислят. Также вы не сможете получить деньги, если в реквизитах вами будет допущена ошибка (достаточно пропустить или написать неправильно одну цифру). Конечно во всех этих ситуациях ничего страшного нет.

»

Отличная статья 0 Помогла статья? Оцените её

Загрузка. realty-konsult.ру © 2021–2021 – Юридическая помощь населению Adblock detector

Итоги

Денежные средства в виде возвращаемого НДФЛ перечисляются ФНС на счет, указанный в заявлении на возврат налога.

Наименование этого счета должно соответствовать его фактическому назначению, а также корреспондировать с юридическим статусом заявителя, который может быть физлицом, ИП или юрлицом. Предыдущая статья Советуем прочитать Последнее с форума

Форма заявления

Обязательной к применению формы указанного документа – нет.

Бланк заявления на возврат НДФЛ, рекомендованный ФНС (форма по КНД 1150058) – в формате Excel.

Произвольная форма заявления на возврат НДФЛ – в формате Word.

Бланк заявления 2021-2021 года на возврат подоходного налога

Однако чтобы определить сумму, которую вернут за переплаченный подоходный налог, нужно вычислить 13% от начисленного размера вычета.

  1. Координаты банковского счета. Для того чтобы правильно указать реквизиты счета, на который претендент на налоговую скидку рассчитывает получить деньги, нужно начать с указания наименования банка. Затем отметить идентификационные коды как налогоплательщика, так и самого банка, и проставить цифры кода причины постановки на учет. После этого следует не забыть написать комбинации цифр корреспондентского, лицевого, а также расчетных счетов заявителя.
  2. Какие сведения не зависят от вида вычета Информация, перечисленная в первом, втором и пятом пунктах, вносится в документ независимо от того, за какой из видов расхода физическое лицо хочет вернуть налог.

Образец заявления на возврат ндфл

В заявлении работник указывает такие сведения:

  1. полное свое ФИО
  2. полное ФИО начальника этой налоговой инстанции
  3. свой ИНН
  4. полное название ИФНС, куда работник подает пакет документов на возмещение части НДФЛ
  5. адрес прописки и свои контакты – телефонный номер и адрес e-mail

Далее, в основном тексте заявления рабочий указывает такие сведения:

  1. сумму части НДФЛ к возмещению
  2. причину, по которой сотрудник хочет возместить часть НДФЛ.

    В подобной ситуации рабочий указывает в этом поле заявления такую фразу — «в связи с получением вычета по имуществу или социального вычета»

  3. срок, за который подавалась декларация
  4. прошение о возмещении излишне перечисленного в казну НДФЛ
  5. номер счета, на который рабочий хочет вернуть сумму налога.

В заявлении на возврат ндфл банковские реквизиты нужно указывать полностью

Все это можно узнать в Вашем банке, получив специальную выписку по реквизитам счета;

  1. далее укажите номер Вашего счета для рублевых операций. В полученной выписке из банка он будет также указан;
  2. укажите ФИО и паспортные данные, включая серию, номер, орган, выдавший документ, дату выдачи и код подразделения;
  3. в самом конце заявления нужно поставить дату заполнения и подпись с расшифровкой.

Наименование счета Будьте предельно внимательны, когда указываете данные счета в заявлении.

https://www.youtube.com/watch?v=wGa3SVSIcFU

В случае допущения ошибки, денежные средства не будут перечислены, а весь процесс может затянуться до уточнения правильных реквизитов. Для того, чтобы правильно заполнить все реквизиты, необходимо взять в банке выписку по счету. Там будет указана вся необходимая для заявления информация, в том числе и наименование счета.

Обычно его указывают в самом начале выписки. Пример.

Как написать заявление о предоставлении налогового вычета по НДФЛ

В шапке заявления необходимо указать следующие сведения:

  1. паспортные данные;
  2. контактный телефон.
  3. ФИО заявителя;
  4. адрес проживания;
  5. наименование инспекции ФНС России;
  6. номер ИНН;

Далее по центру страницы пишем слово «Заявление».

Ниже следует текст: «На основании пункта 6 статьи 78 Налогового кодекса РФ прошу вернуть мне сумму излишне уплаченного в ___ году налога на доходы физ.

лиц в размере______ в связи с _______(указываете причину). Далее указываете реквизиты, куда должна быть перечислена излишне уплаченная сумма».

Источник: https://vlad-expert.ru/v-zajavlenii-na-vozvrat-bankovskij-identifikacionnyj-kod-2021-g-10309/

Инструкция по заполнению заявления на возврат НДФЛ

Вид Счета Код В Заявлении На Возврат Ндфл

› Документы

Образец заполнения заявления на возврат НДФЛ играет немаловажную роль для начисления налоговой скидки физическому лицу. Документ подобного рода служит для того, чтобы налогоплательщик мог в письменной форме изложить свое желание об уменьшении размера налогооблагаемой базы.

В связи с этим заявление должно быть правильно и аккуратно заполнено, а также обязательно быть наделено юридической силой. О том, как это сделать быстро и легко, пойдет речь в данной статье.

Образец заполнения заявления на возврат НДФЛ

Российским налоговым законодательством установлено, что физические лица могут вернуть подоходный налог за расходы самого различного рода – имущественные, профессиональные, благотворительные, затраты на образование или лечение, траты, направленные на обеспечение детей, а также некоторые другие.

Чтобы получить материальную компенсацию, достаточно составить такой документ, как заявление на предоставление вычета с указанием того, к какому из вышеперечисленных типов он принадлежит.

На сегодняшний день существует два основных образца документа:

  • Образец для работодателя. Если налогоплательщик хочет получить материальную компенсацию напрямую через работодателя, то ему необходимо составить документ на его имя, который разрешено оформлять в свободной форме.
  • Образец для налогового инспектора. Если физическое лицо на данный момент не работает, например, мать, недавно родившая ребенка, или инвалид с детства, то вычет нужно оформлять непосредственно через налоговую службу. Однако в данном случае требования к заявлению уже несколько ужесточаются.

Как придать юридическую силу документу

Независимо от того, кто является адресатом заявления, в документе должен быть указан номер и пункт законодательного акта, которым руководствуется физическое лицо. Как правило, это статьи Налогового кодекса Российской Федерации под номерами 218, 219, 220, 221.

Претенденту на вычет нужно ознакомиться с вышеперечисленными статьями, определиться с тем, на какую из них нужно сделать ссылку в его конкретном случае, и после этого вписать ее номер в документ.

Следует отметить, что для того, чтобы наделить юридической силой документ, помимо законодательного акта потребуется проставить подпись адресанта и чуть правее ее расшифровать (написать инициалы и фамилию физического лица).

Где и как указывать общие данные

Для того чтобы правомерно составить документ, необходимо, чтобы данные общего характера были расположены в правом верхнем углу листа, или так называемой “шапке” документа. Нужно написать последовательно следующую информацию:

  1. Сведения об адресате. Первым делом потребуется обозначить, для кого предназначается заявление. Если это работодатель, то нужно написать его должность, затем название организации, которой он руководит, и после этого его инициалы и фамилию. Если же это налоговая инспекция, то ее номер и адрес.

ВНИМАНИЕ! Подавать заявление на возврат НДФЛ разрешается далеко не в любую налоговую службу, а только в ту, которая расположена по адресу регистрации физического лица, претендующего на скидку.

  1. Данные об адресанте. Если бумага предназначается для рассмотрения начальником, то достаточно всего лишь указать должность, а чуть ниже инициалы и фамилию физического лица. Если же документ будет впоследствии передан на рассмотрение налоговому агенту, то фамилию, имя и отчество налогоплательщика, адрес, по которому он прописан, телефонный номер, электронную почту и факс (при наличии), а также идентификационный номер.

Как заполнить заявление на возврат НДФЛ

После того как физическое лицо, желающее уменьшить размер налогооблагаемой базы, написало всю необходимую информацию общего характера в верхней правой части листа, можно переходить к следующему шагу – заполнению основной части документа, которая идет сразу после его названия.

В первой части, независимо от того, кто выступает адресатом документа, должны быть написаны следующие данные:

  • Номер статьи. В первую очередь, проставляется законодательный акт, а именно его номер и пункт, дающий право налогоплательщику на возврат подоходного налога.
  • Тип вычета. После номера статьи, как правило, излагается просьба о начислении налоговой скидки и обязательно ставится отметка, к какому виду вычетов она принадлежит.
  • Размер скидки. Чтобы максимально правильно сформулировать просьбу о предоставлении налоговой скидки, помимо ее типа не забудьте указать размер, а также год, в котором физическое лицо понесло затраты, дающие ему право на получение данной материальной компенсации.

Как заполнить заявление на вычет для налоговой инспекции

Главное отличие заявления на возврат подоходного налога, предназначенного для рассмотрения налоговым инспектором, от документа, адресованного работодателю, состоит в том, что последний вид не требует указания реквизитов банковского счета. Это объясняется тем, что руководители и так владеют информацией подобного рода, поскольку занимаются перечислением заработной платы.

Однако если налогоплательщик все же имеет дело с налоговым инспектором, то ему необходимо максимально точно прописать номера всех своих счетов.

Наименование счета в заявлении на возврат НДФЛ

Физическое лицо перед указанием всех необходимых реквизитов банковского счета должно определиться с выбором банка, в котором он в результате будет открыт. Затем после того, как налогоплательщик уже стал владельцем счета, он должен прописать в заявлении полное наименование банка, идентификационный номер, а также КБК и БИК.

КБК в заявление на возврат налогового вычета – это код бюджетной классификации, с помощью которого ведется учет всех доходов физического лица. Как правило, код подобного рода состоит из двадцати цифр. А аббревиатура БИК означает идентификационный код, но уже не налогоплательщика, а банка.

Пример заполнения заявления на возврат НДФЛ

Предлагаем рассмотреть пример оформления заявления, адресованного на имя работодателя. В случае заполнения документа подобного рода для налоговой службы физическому лицу может быть оказана помощь со стороны налогового инспектора, в то время как процедура заключения документа на вычет на имя руководителя целиком и полностью возлагается на плечи заявителя.

В документ в качестве примера можно внести информацию следующим образом:

  1. Данные о работодателе и заявителе. Как уже было отмечено выше, сведения подобного характера должны быть расположены в “шапке” заявления. Данные могут быть, например, следующими: “Руководителю ООО “АТЛАНТА” П.Т. Смирнову от менеджера К.Д. Тимофеева ”.
  2. Текст заявления. Если сотрудник понес затраты на свое оздоровление, то в тексте документа вписывается такая информация: “Руководствуясь статьей под номером 219 (второй пункт), которая расположена в Налоговом кодексе, прошу начислить мне вычет социального типа, связанный с расходами на лечение, в сумме 64 000 рублей”.
  3. Приложение. Помимо вышеуказанной информации, нужно убедить работодателя, что просьба налогоплательщика является законной. Это делается путем указания перечня документации, которая прилагается к данному заявлению и свидетельствует о достоверности написанных налогоплательщиком слов.

Заявление на возврат 3-НДФЛ

Гражданин РФ вправе вернуть часть средств, потраченных на уплату госпошлины за дополнительную прибыль. Для этого физлицо заполняет бланк заявки на возмещение денег. Чтобы правильно оформить документацию, налоговики предлагают предварительно заполненный образец заявления на возврат НДФЛ.

Форма заявления на возврат НДФЛ: скачать бланк

Источник: https://pravovoy-garant.ru/dokumenty/instrukcziya-po-zapolneniyu-zayavleniya-na-vozvrat-ndfl

Бланк и образец заполнения заявления на налоговый вычет за 2021 год при подаче 3-НДФЛ в 2021 году

Вид Счета Код В Заявлении На Возврат Ндфл

Здесь представлен бланк заявления на имущественный, социальный, стандартный и инвестиционный налоговый вычет при подаче декларации 3-НДФЛ в инспекцию.

Чтобы заполнить поля платежных реквизитов, для правильного перечисления денежных средств, вам поможет статья как узнать свой номер счета и реквизиты банка.

С остальными графами заявления, такими как номер ИФНС (в который вам предстоит обратиться), и номером ИНН вам помогут соответствующие статьи, с которыми вы сможете ознакомиться перейдя по ссылкам.

Скачать бланк заявления на возврат подоходного налога, вы можете здесь

Он представлен в форматах pdf и excel, который можно открыть на компьютере и заполнить самостоятельно, либо распечатать бланк и внести недостающие данные шариковой ручкой (печатными буквами).

Проблем, с заполнением заявления на налоговый вычет, возникнуть не должно. Все необходимые данные вы сможете найти в собственных документах и на нашем сайте. Главное – аккуратность и внимательность.

 

 Скачать бланк заявления на вычет (pdf)

Скачать в формате excel (xls)

Заметьте, если вы меняли работу в течение года и работодателей занесенных в декларацию несколько, то и количество приложенных заявлений должно быть кратно указанным источникам выплат.

Заявление на возврат подается вместе с заполненной декларацией 3-НДФЛ, и необходимым пакетом документов. Декларация должна быть заполнена либо в программе, и распечатана на листах формата А4 (обычный альбомный лист), либо от руки на бланках, того же формата А4. Первый вариант заполнения несомненно лидирует, так как требует значительно меньше знаний, но выбор остается за вами.

Образец заявления на возврат суммы излишне уплаченного налога для получения вычета

В шапке формы указываем свой ИНН. КПП не требуется, так как у физических лиц он отсутствует. Далее пойдем по списку:

1. Номер заявления — если это первое обращение за вычетом в этом году ставим 1.2. Предоставляется в налоговый орган. По всей вероятности вы должны обладать этими сведениями, так как заполнили декларацию самостоятельно. Номер ИФНС можно подглядеть из неё, либо ищите как его узнать в блоке “полезная информация”.3. Указываем свои фамилию, имя и отчество.

4. Статус плательщика — если вы оформляете заявление на вычет, то как в образце указываем 1.

5. Статья налогового кодекса для возврата излишне уплаченного налога в нашем случае 78.6. В графе “прошу вернуть” пишем два раза цифру 1 (излишне уплаченную сумму налога).7. Данная цифра есть в вашей декларации. Это сумма, подлежащая возврату из бюджета за отчетный год, за который подается 3-НДФЛ.8. Налоговый период.

Здесь требуется заполнить поля с помощью кодов, значения которых приведено на последнем листе бланка. Заполняем поле аббревиатурой ГД 00, что соответствует годовому отчету, и проставляем 2021. Это период за который сдают 3-НДФЛ в 2021 году.9. Код ОКТМО для налогового вычета ищем в справке 2-НДФЛ, выданной вашим работодателем.10.

Код бюджетной классификации для возмещения налога одинаков для всех – 18210102010011000110.

11. Указываем количество страниц (3) и документов, прилагаемых к заявлению (декларация не считается).

12. Далее ставим 1, если обращаемся в ИФНС лично и пропускаем три нижние строки, они заполняются только если отправляем представителя.
13. Заполняем телефон, ставим подпись и дату. День отраженный здесь должен соответствовать дню подачи заявления на возврат.

14. Далее следует указать банковские реквизиты, куда будет переведен излишне уплаченный налог. Эти сведения можно взять из вашего договора с кредитной организацией либо в онлайн-банке.

Там потребуется найти пункт реквизиты для переводов и скопировать информацию оттуда (думаю разберетесь).

Главным вопросом останется вид счета (код):02 – если перевод будет осуществляться на банковскую карту (текущий счет);07 – если на депозит или вклад.

15. Код бюджетной классификации получателя и номер лицевого счета заполнять не нужно.

16. Третий лист заполняется только если у вас отсутствует ИНН — потребуется паспорт или иной документ.

Настоящий образец заявления на налоговый вычет элементарен. Большинство подсказок можно найти внизу бланка. Надеемся вы извлекли максимум пользы от нашего ликбеза и без труда сдадите декларацию 3-НДФЛ и вернете свои 13%, благодаря сайту deklaracia3ndfl.ru.

Источник: https://deklaracia3ndfl.ru/zayavlenie-na-nalogovyj-vychet.html

Новые бланки на возврат и зачет налогов

Вид Счета Код В Заявлении На Возврат Ндфл

Стало проще вернуть и зачесть налоги и взносы. Налоговики усовершенствовали бланки заявлений.

Новые формы заявлений действуют с 9 января (приказ ФНС от 30.11.2021 № ММВ-7- 8/670). Заполняйте их, даже если переплата образовалась в прошлые годы. Два изменения касаются обоих заявлений. Первое — новый штрихкод. Второе — новые коды.

Возврат

В заявлении на возврат еще два небольших изменения на втором листе. Вид счета теперь указывайте не словами, а кодом. Расчетный счет — код 01. В строке «Получатель» поставьте 1, если счет принадлежит компании, и 2 — если ИП. Код 3 вам не пригодится. Он обозначает внебюджетные фонды, региональные и муниципальные представительства казначейства.

Зачет

Заявление о зачете увеличилось. Зато провести зачет стало проще, а ошибок должно стать меньше.

На первом листе появилась ячейка для вида переплаты. Раньше такая была только в заявлении на возврат. Сами коды в обоих заявлениях одинаковые. Например, налог обозначается кодом 1.

На втором листе теперь можно разделить переплату по разным платежам и инспекциям. Например, часть переплаты по налогу на прибыль зачесть в налог на прибыль, а часть — в НДС.

Или часть переплаты оставить в инспекции головного офиса компании, а часть отправить для зачета в инспекцию обособленного подразделения.

Но если у вас есть переплата по разным налогам в разные бюджеты, например федеральный и региональный, то сдавайте два разных заявления.

Основные коды для заявлений на зачет и возврат налогов и взносов

КодЧто означаетКогда ставить
Для обоих заявлений: Статус плательщика
1НалогоплательщикХотите вернуть или зачесть переплату по своим налогам
2Плательщик сборовХотите вернуть или зачесть переплату по налоговым сборам
3Плательщик взносовХотите вернуть или зачесть переплату по страховым взносам
4Налоговый агентХотите вернуть или зачесть НДФЛ или агентский НДС
1НалогПереплатили любой налог, включая НДФЛ или агентский НДС
2СборПереплатили налоговый сбор
3ВзносыПереплатили страховые взносы
4ПениПереплатили пени
5ШтрафПереплатили штраф
1Излишне уплаченнаяКомпания заплатила в бюджет больше, чем надо
2Излишне взысканнаяНалоговики взыскали с компании больше, чем требовалось
3Подлежащая возмещению из бюджетаКомпания возмещает из бюджета НДС
01РасчетныйВ договоре с банком счет, на который вы просите зачислить деньги, называется расчетным
02ТекущийВ договоре с банком счет называется текущим
07Счет по вкладам (депозитам)У компании есть депозитный счет, и вы хотите, чтобы налоговики зачислили деньги на него
1ОрганизацияСчет, на который вы просите вернуть деньги, принадлежит компании
2Физическое лицоСчет, на который вы просите вернуть деньги, принадлежит физическому лицу, в том числе предпринимателю
Порядок зачета
1В счет недоимки, пеней, штрафовХотите направить переплату на погашение долгов по налогам и взносам, пеням и штрафам
2В счет предстоящих платежейХотите, чтобы налоговики зачли переплату в счет будущих платежей по налогам и взносам

Номер заявления : Впишите номер заявления с начала года. Если впервые просите о зачете, то поставьте 1.

Ссылка на Налоговый кодекс: Ссылайтесь на статью 78 НК, когда возвращаете переплату, на 79 НК — излишне взысканные суммы, 333.40 — пошлину.

Период : Поставьте код периода, в котором образовалась переплата. Если по одному налогу есть переплаты разной давности, то приведите момент образования самой поздней из них.

ОКТМО: Приведите ОКТМО, на котором висит переплата. Если не уверены, то предварительно сверьтесь с инспекцией.

Получатель: Поставьте код 1, если просите вернуть переплату на счет компании. Но даже если перепутаете, налоговики все равно перечислят деньги.

Пустые строки: Эти поля оставьте пустыми. Их не заполняют коммерческие компании и предприниматели.

Вид счета: Расчетный счет обозначайте кодом 01. Но ошибка некритична. Главное, чтобы были правильные название банка,

БИК, счет и корсчет. Ф. И. О. Здесь пишите фамилию, если переплату возвращает предприниматель.

Вид переплаты: В одном заявлении можно просить о зачете переплаты только одного вида налога. Если у вас переплачены НДС и налог на прибыль, подайте два разных заявления.

Подпись: Ставьте 1, если заявление подписывает директор, и 2, если бухгалтер по доверенности. В последнем случае под подписью впишите дату и номер доверенности.

ОКТМО: Пишите ОКТМО, на котором висит переплата, а не тот, на который вы хотите зачесть излишне уплаченную сумму.

Код налоговой: Поставьте номер налоговой, в которой числится переплата. Например, если компания переехала, а переплата осталась в старой налоговой, то надо привести ее код.

Код инспекции: Если перекидываете переплату из инспекции головного офиса компании в инспекцию подразделения, поставьте код последней. Коды всех инспекций есть на сайте ФНС.

Разные налоги: Теперь можно одним заявлением раскидать одну сумму по разным налогам. К примеру, часть переплаты по НДС зачесть в федеральный налог на прибыль, а часть в будущие платежи по НДС.

ОКТМО: Пишите ОКТМО, на котором деньги должны оказаться после зачета. Сомневаетесь — запросите сверку в ИФНС и посмотрите, по какому коду у вас долг.

Долг или будущие платежи: Если хотите часть переплаты отправить на погашение долга, а часть в счет будущих платежей, то заполните два блока. В одном поставьте код 1, в другом — 2.

Источник: https://etoprostobuh.ru/nalogi/vozvrat-pereplat.html

Бланк, форма и образец заявления на возврат НДФЛ

Вид Счета Код В Заявлении На Возврат Ндфл

Заявление на возврат НДФЛ требуется при оформлении налогового вычета по любому из положенных оснований. Документ заполняется по установленному образцу, а порядок предоставления определяется законодательством, в зависимости от выбора способа возмещения части потраченных средств. Но если с физлица не удерживался подоходный налог, то он не может оформить вычет.

Заявление на возврат налога порядок заполнения

Порядок заполнения заявления о возврате НДФЛ определен законодательством. Но оно может быть представлено в свободной форме. Рекомендованный образец и правила оформления утверждены Приказом ФНС №MMB-7-8/182@ от 14.02.2021 г.

Общие правила

Несмотря на то, что заявление на возврат подоходного налога может быть составлено по своему усмотрению, в нем в обязательном порядке должны быть отражены следующие сведения:

  • наименование территориального отделения ИФНС, в которое подаются документы для получения вычета, в том числе декларация;
  • основание возврата части потраченных средств (имущественный, социальный, стандартный и др. виды вычетов);
  • личные данные налогоплательщика (в соответствии с паспортными данными);
  • номер расчетного счета, на который необходимо провести платеж при положительном решении камеральной проверки;
  • указание периода, за который требуется произвести расчет;
  • дата, подтверждающая момент предоставления документов в налоговую;
  • подпись, визирующая бланк заявления.

Все данные размещаются на нескольких листах шаблона документа. Обязательны к заполнению первые два из них, так как именно они отражают сведения о положенном вычете, его основании, личные данные налогоплательщика и реквизиты счета для осуществления перевода начисленной суммы.

Независимо от количества положенных вычетов, на которые претендует гражданин, заявление может быть составлено одно на все, с указанием общей суммы к возврату.

В ряде случаев, все-таки потребуется оформление бланка документа на каждый вычет отдельно:

  • возврат НДФЛ оформляется за несколько налоговых периодов;
  • при возврате разных видов налогов (подоходный, транспортный и др.);
  • при возврате средств по разным кодам ОКТМО (у разных работодателей);
  • при повторной подаче документов, в связи с их отклонением из-за допущенных ошибок, неточностей или несоответствия документов.

Каким способом внести сведения в бланк, налогоплательщик вправе выбрать самостоятельно:

  • заполнить от руки;
  • напечатать на компьютере.

Но подпись должна быть поставлена заявителем собственноручно.

Первый лист заявления титульный

Первым листом в заявлении является титульная страница. Какие сведения здесь требуется внести:

  1. ИНН налогоплательщика, в соответствии с подтверждающим документом.
  2. Номер листа, в формате трехзначного числа «001».
  3. Порядковый номер подачи заявления, при первичном оформлении – «1».
  4. Код территориального отдела ИФНС, в который подаются документы на возврат.
  5. ФИО, если заполнение от руки, то данные следует вносить печатными буквами.
  6. В соответствующем поле необходимо указать статус заявителя, в данном случае – «1».
  7. В следующих нескольких строках требуется указать основание возврата – номер статьи НК и код необходимой операции. В данном случае: ст. 78 и «1», «1» — возврат излишне уплаченной суммы налога.
  8. Для указания суммы отведена отдельная графа, в которой необходимо отразить цифру, аналогичную в декларации 3-НДФЛ.
  9. Период, за который возвращается НДФЛ фиксируется в виде двух букв – «ГД» и двух цифр «00», означающих, что расчет осуществляется за налоговый период – календарный год. Следующие 4 клеточки – год, за который оформляется вычет.
  10. Остается внести код ОКТМО и КБК.
  11. Внизу страницы фиксируется количество страниц в заявлении и количество листов прилагаемых документов. Но так как все документы являются приложением к декларации, в данном поле проставляются прочерки.

В последнюю очередь заполняются сведения о том, кто предоставляет документы, сам налогоплательщик или его представитель по доверенности (код «1» или «2» соответственно). От этого зависит дальнейшее оформление – фиксируются контактные данные физлица или номер доверенности и ФИО уполномоченного представителя.

Второй лист заявления банковские реквизиты

Заполнения второго листа заявления предназначено для отражения банковских реквизитов, необходимых для перечисления средств налогоплательщику, после рассмотрения заявки. Но здесь требуется продублировать ФИО заявителя и его ИНН.

Далее вносятся реквизиты, которые можно взять в отделении банка, обратившись с запросом, или в личном кабинете, если оформлена регистрация на сайте банка.

Порядок заполнения второго листа заявления, следующий:

  1. Повторно вписывается номер ИНН и ФИО.
  2. Указывается номер страницы – «002».
  3. Далее необходимо указать название кредитно-финансового учреждения и вид счета в кодовом формате («01» — расчетный счет, «02» — при перечислении на карту или на счет до востребования, «07» — счет по вкладам).
  4. В отведенном поле вписывается БИК и номер счета заявителя, при этом в полях нужно проставить коды: чей счет «1» — налогоплательщик и кто получатель «2» — физлицо.
  5. Третий раз вписываются ФИО полностью.

Заполнять данные КБК получателя и номер лицевого счета не нужно.

Банковские реквизиты должны принадлежать получателю вычета, а не его родственникам. В этом случае заявление не будет удовлетворено.

Третий лист заявления личные данные

Третий лист не требуется оформлять, если в титульнике указан ИНН. При его отсутствии, на последней странице необходимо вписать паспортные данные заявителя:

  1. Номер листа – «003».
  2. ФИО налогоплательщика.
  3. Номер кода вида документа, в соответствии с классификатором, утвержденным Пр. ФНС №ММВ-7-21/897@ от 14.11.2021г. («21» — паспорт, «03» — свидетельство о рождении, «07» — военный билет, «10» — паспорт иностранца).
  4. В оставшихся графах необходимо внести данные документа, удостоверяющего личность.

КБК и ОКТМО

Что такое КБК и ОКТМО, которые требуется внести на титульном листе, рассмотрим подробнее. Это в первую очередь, установленные законодательством виды кодов.

OKTMO – представляет собой общероссийский классификатор территорий MO. При заполнении он должен совпадать с номером, указанным в декларации (в 1 разделе – стр. 030 и на листе А – стр.050).

KБK -код бюджетной классификации, это шифр из 20 цифр, которые отражают цепочку поступлений в госбюджет. Соответственно, каждой финансовой операции, связанной с движением денежных средств, присваивается свой КБК. Для заполнения заявления на возврат НДФЛ подходит код — 182 1 01 02010 01 1000 110.

При составлении заявления в свободной форме, вносить ОКТМО и КБК не требуется. Соответствующие поля внесены только в рекомендованном ФНС образце.

Бланк заявления

Шаблон для предоставления сведений в свободной форме может выглядеть следующим образом:

Образец бланка заявления, рекомендованный приказом ФНС, состоит из 3-х листов (001, 002, 003):

Как сдать заявление на возврат в инспекцию

Заполненная форма заявления должна быть предоставлена в территориальное отделение ИФНС по месту жительства налогоплательщика, или по месту нахождения жилья (при оформлении имущественного вычета).

Гражданин, претендующий на возврат части затраченных средств, вправе воспользоваться одним из двух вариантов подачи сведений:

  • предоставить пакет документов в территориальное отделение ФНС лично или через представителя;
  • направить материалы по почте.

При подаче заявления самостоятельно, бланк оформляется в двух экземплярах. Один из них сдается инспектору, второй, с указанием даты приема пакета документов, остается у налогоплательщика.

Отправить письмо по почте лучше всего ценным письмом с описью и уведомлением о вручении. Датой подачи декларации в налоговую считается день отправки конверта. В подтверждение данного факта у заявителя остается на руках квитанция. В уведомлении, которое после получения почты адресатом, вернется отправителю, будет стоять дата вручения конверта.

На рассмотрение декларации и приложенных документов по закону отводится 3 месяца. Только после этого начинается отсчет одного месяца для поданного заявления. Поэтому его можно предоставить либо одновременно с декларацией, либо по истечении камеральной проверки.

Пример

Рассмотрим пример заявления на вычет, гражданина Морозова И.А:

  1. Заявление подается первый раз – «1».
  2. Код территориального отделения ИФНС – «5001».
  3. В каждой отдельной строке указывается ФИО полностью – МОРОЗОВ ИГОРЬ АНДРЕЕВИЧ.
  4. Статус физлица – «1» (налогоплательщик).
  5. Номер статьи для возврата излишне уплаченного НДФЛ – 78.
  6. Код указания требуемой операции «1» — возврат налога.
  7. Прописывается сумма (должна совпадать с указанным значением в 3-НДФЛ) – 27865 р.78 коп.
  8. Период, обозначенный в виде 8 символов – «ГД.00.2021».
  9. ОКТМО – 6170100—.
  10. КБК для данного вида финансовой операции всегда – 18210102030011000110.
  11. В разделе «Достоверность сведений подтверждаю» отмечается код «1», свидетельствующий о том, что заявление подает налогоплательщик лично. Следовательно заполнять строки о документе, подтверждающем полномочия представителя, не требуется.
  12. Вписываются контактный номер телефона Морозова И.А. в формате +79101111111.
  13. Ставится подпись гражданина и дата подачи заявления в налоговую – 16.03.2021 г.
  1. Далее заполняется второй лист. В нем дублируются номер ИНН и ФИО налогоплательщика. В остальных полях вносятся реквизиты расчетного счета, на который необходимо перечислить сумму к возврату. В том числе, вид счета – «02», БИК – 041708602 и номер счета – 42817819310000148198.
  2. КБК получателя и номер лицевого счета не заполняется.
  1. Если бы ИНН в титульном лист не был прописан, то потребовалось бы заполнить паспортные данные на 3 стр. следующим образом:

Каждый лист нумеруется в трехзначном формате 001,002,003. Последняя страница должна быть включена в состав заявления, даже если не заполняется.

Заключение

Для заполнения заявления на возврат НДФЛ можно воспользоваться образцом, утвержденным приказом ФНС. Но допускается оформление документа в свободной форме.

В любом случае в нем обязательно должны быть указаны данные налогоплательщика, основание вычета и реквизиты банка для перечисления положенных средств.

Предоставить в налоговую оформленный бланк можно лично налогоплательщику (в том числе через представителя по доверенности), или направить почтой ценным письмом с описью и уведомлением. На рассмотрение заявки отводится месяц, с момента завершения камеральной проверки по предоставленным документам.

Вам также может понравиться

Источник: https://Nalogovyj-Vychet.ru/zayavlenie-na-vozvrat-ndfl/

Поделиться:
Нет комментариев

    Добавить комментарий

    Ваш e-mail не будет опубликован. Все поля обязательны для заполнения.